報告目錄
目錄 1
第一章 執行摘要 7
1.1項目背景 7
1.1.1市場背景 7
1.1.2 政策背景 7
1.2 項目概況 8
1.2.1 行業詬病 8
1.2.2項目概況 9
1.2.3 執行步驟 10
1.3項目融資模式與目前融資金額規劃 11
1.3.1 項目融資模式 11
1.3.2目前融資資金使用規劃 11
1.4 項目競爭優勢 12
1.4.1項目“觸網”具備可行性因素 12
1.4.2項目培訓理念創新 13
1.4.3政策優勢 13
1.4.4 國外教育資源共享 14
1.4.5 項目贏利點清晰 15
1.4.6 項目財務具備可行性因素 16
第二章 項目介紹 16
2.1項目名稱 17
2.2項目內容 17
2.3項目性質 17
2.4項目地點 17
2.5項目發展目標 17
2.5.1 短期發展目標與規模 17
2.2.5 項目中長期發展規劃 18
2.6資金來源 18
2.7項目承辦單位 18
2.7.1 承辦單位名稱 18
2.7.2 承辦單位簡介 18
2.7.3 項目目前進展情況 18
2.8主要產品規模 19
2.8.1 本輪融資金額實現產品規模(五千萬所帶來的收益) 19
2.8.2 本輪融資后市值規模(項目A輪融資后實現的規模) 19
第三章 行業市場與SWOT分析 19
3.1 中國體育產業市場分析 20
3.1.1我國體育產業GDP占比低于全球水平 20
3.1.2 中國體育產業結構分析 20
3.1.3中國體育細分市場情況 22
3.1.4 資本進入案例 26
3.2 深圳體育產業市場分析 26
3.2.1深圳市體育產業發展情況 26
3.2.2深圳市體育事業和體育產業協調發展 31
3.2.3深圳市開展全民健身運動基本情況 32
3.3 項目SWOT分析 33
3.3.1項目進入深圳市場的優勢 33
1、深圳市人均收入迅速提高 33
2、體育場館硬件設施投入加大 34
3、廣闊的消費群體 34
3.3.2目前深圳市場存在的問題(劣勢) 34
1、體制不健全 34
2、市場開發人員專業化程度不高 34
3、市場準入門檻低 35
3.3.3項目市場開發面臨的機遇 35
1、政策的支持 35
2、余暇時間增加 35
3.3.4項目市場開發面臨的威脅 36
1、體育法規不健全 36
2、經營管理人才匱乏 36
3.4“云之力”在市場開發的對策研究 36
3.4.1樹立市場經濟觀念 36
3.4.2培養經營綜合性人才 36
3.4.3形成品牌效益 37
3.4.4提高行業準入門檻,加強監控力度 37
3.4.5樹立關系營銷的觀念 37
3.4.6實行多種價格策略 37
3.5 總結 38
第四章 項目產品介紹 38
4.1 項目產品 39
4.1.1 項目館場介紹 39
4.1.2 “云之力”服務介紹 41
1、體育培訓 42
2、活動策劃 43
3、賽事組織 44
4、體育旅游 44
5、體育產品 44
4.2項目中長期規劃服務 44
4.2.1 中長期服務拓展服務 44
4.2.2 “云之力”服飾產品 45
4.3 項目預計盈利情況 46
4.3.1 本輪融資規模盈利預算(伍仟萬資本盈利預算) 46
4.3.2項目預計盈利情況 47
第五章 項目運營模式 47
5.1 項目運營模式分析 48
5.1.1 擬定公司組織架構 48
5.1.2 各部門職責 48
5.1.3 項目管理團隊介紹 52
5.2 項目各階段戰略規劃 52
5.2.1落地規劃的五種戰略詮釋 52
5.2.2 項目短期戰略規劃--扭轉型戰略 53
5.2.3 中長期規劃 53
第六章 資本營業規模與項目營業規模預估 54
6.1 本輪融資五年期營業規模預算 55
6.1.1 預估說明 55
6.1.2 本輪融資營業規模預算 55
6.2 項目未來五年期營業規模預估 55
6.2.1預估說明 56
6.2.2項目五年期營業規模估算 56
第七章 財務分析 56
7.1 分析說明 57
7.2 三大成本核算 57
7.2.1 財務費 58
7.2.2 管理費 58
7.2.3 銷售費用 60
7.3 成本分類 61
7.3.1 總成本核算 61
7.3.2 固定成本 61
7.3.3 可變成本 62
7.3.4 運營成本 62
7.4 利潤核算 63
7.5 主要財務指標 64
7.5.1盈利能力分析 64
7.5.2財務內部收益率 66
7.5.3財務凈現值FNPV 66
7.5.4項目投資回收期Pt 66
7.5.5總投資收益率(ROI) 67
7.6財務生存能力分析 67
7.7 財務指標的不確定性分析 67
7.7.1 敏感性分析 68
7.7.2盈虧平衡分析 68
7.8評價結論 69
7.9 A輪融資效益匯總 69
第八章 項目市值評估 70
8.1評估咨詢計算及分析過程 71
8.1.1收益法具體方法和模型的選擇 71
8.1.2收益期和預測期的確定 72
8.1.3預測期的收益預測 73
8.1.4折現率的確定 75
8.1.5預測期后的價值確定 77
8.1.6收益法估算結果 79
8.2 評估咨詢結論及分析 80
8.2.1評估結論 80
8.2.2資產流動性對評估咨詢價值的影響 80
第九章 項目效益與合作者利益分析 80
9.1項目的經濟效益分析 81
9.2 投資者貢獻股權變更分配 81
9.2.1 投資者貢獻 81
9.2.2 股權變更 81
9.3 投資者權益 82
9.3.1 每年盈利分配 82
9.3.2 資金退出權益 82
9.3.2.1 退出方式 82
9.3.2.2 退出方式可行性 83
9.4 投資退出方案 83
9.4.1 股改上市 83
9.4.2 兼并收購 83
9.4.3 資本重組 84
9.5項目上市條件具備能力分析 84
9.5.1中國A股上市公司首次公開發行股票的條件 84
1、主體資格 84
2、獨立性 84
3、規范運行 85
4、財務與會計 85
5、募集資產運用 86
9.5.2在中小板上市公司首次公開發行股票的條件 87
1、股本條件 87
2、財務條件 87
9.5.3在創業板上市公司首次公開發行股票的條件 87
1、基本條件 88
2、發行人應當有持續盈利能力,且不存在下列情形 88
4、其他條件 88